经费分配使用方案8篇经费分配使用方案 潜山县卫生局2013年月 日 XXX2013年基本公共卫生服务项目经费预算及管理办法 根据国家卫生部、财政部、人口计生委联合下发的《关下面是小编为大家整理的经费分配使用方案8篇,供大家参考。
篇一:经费分配使用方案
县卫生局 2013 年 月日
XXX2013 年基本公共卫生服务项目经费预算及管理办法
根据国家卫生部、 财政部、 人口 计生委联合下发的《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》 (卫妇计发〔2009〕 70 号) 、 《国家基本公共卫生服务规范(2011 年版) 》 、 《卫生部办公厅关于做好农村居民基本公共卫生服务工作的意见》 (卫办农卫发〔2010〕 159 号) 、 《卫生部办公厅关于规范城乡 居民健康档案的指导意见》 (卫妇计发〔2009〕 113 号、 卫发〔2009〕 1349 号、 皖卫发〔2010〕 13 号) 、 《XX 卫生厅关于印发 XX2009 年基本公共卫生服务项目 实施方案的通知》 (卫发〔2009〕 1078 号) 的精神, 结合我县实际, 根据2009-2010 年度基本公共卫生服务项目 实施情况, 确定 2013 年 XX 县基本公共卫生服务项目 为:
城乡 居民健康档案管理、 健康教育、 0-36 个月 儿童健康管理、 孕产妇健康管理、 老年人健康管理、 预防接种、 传染病
报告和处理、 慢性病管理、 重性精神疾病患者健康管理等共 10 项服务项目 。
2013 年潜山县基本公共卫生服务项目 经费预算使用《XXX 财政厅、 卫生厅关于安排 2013 年中央财政基本公共卫生服务补助资金( 指标)的通知》 (财社〔2012〕 号) 、 《XX 财政厅、 卫生厅关于预拨 2013 年中央财政( 第二批)
和省财政基本公共卫生服务补助资金( 指标)
的通知》 (财社〔2012〕 号) 下拨的经费(暂按照 2012 年末常住人口 数 50. 0292万人和人均补助 30 元, 共 15008760 元) 。
根据《XX 非营利性医疗服务价格(试行) 》 、 基本公共卫生服务项目 经费权重比例和基层医疗卫生单位提供服务情况进行预算, 结合 2013 年各项服务项目 工作的需要, 制订经费预算和管理办法如下:
一、 建立城乡 居民健康档案服务项目 经费预算及管理办法 根据《城乡 居民健康档案管理服务规范》 和《卫生部办公厅关于规范城乡居民健康档案的指导意见》 (卫妇计发〔2009〕 113 号、 皖卫发〔2009〕 1349 号) 的要求, 2013 年 XX 建立居民健康档案服务项目 的工作任务, 主要是规范化电子健康档案更新。
1、 健康档案更新任务数:
规范化电子健康档案建档率 65%, 健康档案更新率 65%( 真实性 100%, 规范性 95%)
; 2、 经费:
500000× 30× 0. 1384=2076000 元; 3、 全县总任务:
492234× 65=319952; 4、 人均更新经费:
6. 2 元( 按 6. 2 元下拨)
; 5、 乡 村分配比例:
乡 镇 50%、 村 50%; 6、 各单位任务及资金分配表( 见附表)
二、 健康教育服务项目 经费预算及管理办法 根据《健康教育服务规范》 和《基本公共卫生服务健康教育项目 实施方案》 (XX 卫疾控[2010] 27 号) 的要求,
2013 年提供以下健康教育服务项目 , 经费预算如下:
1. 发放印刷资料 印刷资料包括健康教育折页\健康教育处方和健康册等, 放置在乡镇卫生院、 村卫生室、 社区卫生服务中心( 站)
的候诊区、 诊室、 咨询台等处, 每个机构每年免费发放的健康教育资料 12 种以上。
提供《健康教
育宣传资料发放登记本》 。
经费分配比例及标准为乡 镇卫生院( 社区卫生服务中心)
30%, 人均 0. 2212 元;村卫生室( 社区卫生服务站)
70%, 人均 0. 5132 元。
2. 播放音像资料 音像资料包括录象带、 VCD、 DVD 等视听传播资料, 机构正常应诊的时间内, 在乡 镇卫生院( 社区卫生服务中心)
门诊候诊区、 观察室、 健教室等场所或宣传活动现场播放。
每个机构每年播放音像资料 6 种以上,要求每天滚动播放不少于 2 小时。
经费分配比例及标准为乡 镇卫生院 ( 社区卫生服务中心)100%, 人 均 0. 1020元; 。
3、 开展健康咨询活动 规范要求各乡 镇卫生院(社区卫生服务中心) 每年开展 9 次公众健康咨询活动。
2013 年要求各乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 每 2 个月 开展 1 次上街或进村、 组的公众健康咨询宣传活动, 提供《健康教育公众健康咨询活动记录本》 及活动现场照片。
经费分配比例及标准为乡镇卫生院( 社区卫生服务中心)
100%, 人均0. 3403 元。
4、 健康教育宣传栏更新
全县各医疗卫生单位(包括行政村卫生室) 每季度出 1 期健康教育宣传专栏, 提供《健康教育宣传专栏更新记录本》 , 医疗卫生单位同时提供每期专栏更新照片。
经费分配比例及标准为乡 镇卫生院( 社区卫生服务中心)
50%, 人均 0. 4083 元; 村卫生室( 社区卫生服务站)
50%, 人均 0. 4105 元。
村卫生室( 站)
年经费不足1000 元的按 1000 元计算。
5、 举办健康知识讲座 规范要求每个乡镇卫生院和社区卫生服务中心每月 至少需要举办 1 次健康知识讲座, 每个村卫生室和社区卫生服务站至少每两个月 举办 1 次健康知识讲座。
提供每次《健康知识讲座记录本》 及现场活动照片。
经费分配比例及标准为乡镇卫生院( 社区卫生服务中心)
70%, 人均 0. 3811 元; 村卫生室( 社区卫生服务站)30%, 人均 0. 1642 元。
村卫生室( 站)
年经费不足 300 元的按 300 元计算。
6、 开展个体化健康教育活动。
医疗卫生单位同时提供开展个体化健康教育活动图片。
经费分配比例及标准为乡镇卫生院( 社区卫生服务中心)
100%, 人均 0. 1020 元。
三、 0-36 个月 儿童保健服务项目 经费预算及管理办法 1、 儿童保健服务任务数:
3 岁以下儿童系统管理率 75%, 任务数 12151; 7 岁以下儿童管理率 90%, 任务数 33250;
2、 资金总额:
500000× 30× 0. 1176=176. 4 万元; 3、 资金管理方式:
按省、 市规定严格实行报账制, 凭儿童保健服务劵结算, 由县妇幼保健院按季度汇总,报卫生局审核拨款。
四、 孕产妇健康管理服务项目 经费预算及管理办法 1、 孕产妇保健任务数:
孕产妇系统管理率 70%, 任务数 3745; 2、 资金总额:
500000× 30× 0. 1004=150. 6万元; 3、 资金管理方式:
按省、 市规定严格实行报账制; 凭儿童保健服务劵结算, 由县妇幼保健院按季度汇总,报卫生局审核拨款。
五、 65 岁 以上老年人健康管理服务项目 经费预算及管理办法 根据《65 岁以上老年人健康管理服务规范》 要求, 由全县各医疗卫生单位和村卫生室每年对辖区内 65岁以上常住居民进行一次老年人健康管理服务, 包括健康体检、 健康咨询指导和干预等服务项目 。
2013 年65 岁以上老年人健康管理服务项目 任务为 26200 人。
经费分配比例及标准为乡镇卫生院( 社区卫生服务中心)
68%, 每人 85 元; 村卫生室( 社区卫生服务站)
32%, 每人 41 元。
六、 预防接种服务项目 经费预算及管理办法
根据《预防接种服务规范》 和国家免疫规划程序, 对 0-6 岁适龄儿童进行常规免疫接种, 每名 儿童制作发给预防接种证一本, 每名 儿童按国家免疫程序规定接种 11 种疫苗共 22 针次, 开展脊灰强化免疫和麻疹强化免疫活动, 预防接种费补助 6 元/针次(其中脊灰强化免疫 1 元/剂次) 等规定,
2013 年提供预防接种服务项目 任务为 4951 人, 经费分配比例及标准为乡 镇卫生院( 社区卫生服务中心)
每针次 5 元; 村卫生室( 社区卫生服务站)
每针次 1 元。
七、 传染病和突发公共卫生事件报告和处理服务项目 经费预算及管理办法 根据《传染病防治法》 和《传染病报告和处理服务规范》 要求, 做好重点传染病防控工作。
经费分配比例及标准为按全县人口 数分解, 乡 镇卫生院( 社区卫生服务中心)
68%, 每人 0. 83 元; 村卫生室( 社区卫生服务站)
32%, 每人 0. 42 元。
八、 高血压患者管理服务项目 经费预算及管理办法 根据《高血压患者管理服务规范》 要求,
2013 年高血压患者管理服务项目 任务数为 27416 人, 经费分配比例及标准为乡 镇卫生院( 社区卫生服务中心)
41%, 每人 23 元; 村卫生室( 社区卫生服务站)
59%, 每人34 元。
九、 2 型糖尿病患者管理服务项目 经费预算及管理办法
根据《2 型糖尿病患者健康管理服务规范》 要求,
2013 年 2 型糖尿病患者健康管理服务项目 任务数为4603 人, 经费分配比例及标准为乡 镇卫生院( 社区卫生服务中心)
41%, 每人 57. 4 元; 村卫生室( 社区卫生服务站)
59%, 每人 82. 6 元。
十、 重性精神疾病患者管理服务项目 经费预算及管理办法 根据《重性精神疾病患者管理服务规范》 要求, 2013 年重性精神疾病患者管理服务项目 , 经费分配比例及标准为乡 镇卫生院( 社区卫生服务中心)
58%, 按全县人口 计算, 人均 0. 2437 元; 村卫生室( 社区卫生服务站)
42%, 按全县人口 计算, 人均 0. 1765 元。
十一、 卫生监督协管服务项目 经费预算及管理办法 根据《潜山县 2011 年卫生监历代管服务项目 实施方案》 要求, 落实我县卫生监督协管服务项目 , 更好地为全县居民提供基本公共卫生服务。
经费分配比例及标准为按全县人口 数分解, 乡 镇卫生院( 社区卫生服务中心)
60%, 每人 0. 77 元; 村卫生室( 社区卫生服务站)
40%, 每人 0. 53 元。
十二、 为充分发挥基本公共卫生服务项目 经费的扛杆和调节作用最大限度地调动基层医疗卫生单位的工作积极性, 确保完成 2013 年基本公共卫生服务目 标任务, 预留项目 经费 36 万元作为 2013 年基本公共卫生服务目 标任务绩效考核奖励, 体现谁完成任务多、 质量好, 谁就得到多的要求。
2013 年潜山县基本公共卫生服务项目 总预算经费为:
1500. 876 万元, 分乡 镇、 村总人口 593944 人。
十三、 经费拨付实行预拨制和考核结算制, 采取按一定比例预拨, 项目 实施周期结束后, 根据县卫生、 财政部门的考核结果, 于次年( 期)
元月 进行清算下拨。
十四、 2013 年 XX 县基本公共卫生服务项目 从 2013 年 1 月 1 日 起执行
篇二:经费分配使用方案
件一:2015 年度南京林业大学学科建设项目经费分配方案 一、经费分配和使用原则 1、综合考虑国家、省(部)和校三级学科体系及我校计划建设的高峰学科、高原学科、高地学科情况。
2、国家重点学科、省(部)重点学科及省高校优势学科等高峰学科或高地学科不参与本次学科建设项目经费的分配。
3、由两个及以上学院共建的学科,经费按照相应比例分配至各共建学院。
4、学科经费主要用于学科发展所需项目,经费的使用,应严格按照学校的有关规定,不得用于购买学校严格控制物品。
二、经费分配具体方案 一级学科名称 二级学科名称 学院名称 授权资格 备注 分配建设经费(万元)
0101 哲学 美学 人文社会科学学院 硕士一级
高地学科建设范畴 3.75 马克思主义哲学 思想政治理论教学研究部 11.25 伦理学 科学技术哲学 0201 理论经济学 人口、资源与环境经济学 经济管理学院 硕士二级
2 0305 马克思主义理论 思想政治教育 思想政治理论教学研究部 硕士二级
2 0501 中国语言文学 汉语言文字学 人文社会科学学院 硕士二级
2 0710 生物学 植物学 生物与环境学院 博士一级 省优势学科、高原学科建设范畴 不予列支校级学科建设经费动物学 生物与环境学院 微生物学 林学院 遗传学 林学院 发育生物学 生物与环境学院 细胞生物学 林学院 生物化学与分子生物学 生物与环境学院 0713 生态学
生物与环境学院 博士一级 省重点学科、高峰学科建设范畴 不予列支校级学科建设经费0802 机械工程 机械制造及其自动化 机械电子工程学院 博士一级 高原学科建设范畴 25 机械电子工程 机械设计及理论 车辆工程 木竹加工装备工程 0804 仪器科学与技术 精密仪器及机械 信息科学技术学院 硕士一级 高地学科 15
(调整为"电子科学与技术") 测试计量技术及仪器 建设范畴 0805 材料科学与工程 材料学 材料科学与工程学院硕士一级 高地学科建设范畴 3.75 材料加工工程 化学工程学院 3.75 材料物理与化学 理学院 7.5 化学新材料 0811 控制科学与工程 检测技术与自动化装置 机械电子工程学院 硕士二级
2 0811 控制科学与工程 控制理论与控制工程 机械电子工程学院 硕士二级
1 信息科学技术学院 1 0812 计算机科学与技术(调整为"软件工程"一级学科) 计算机应用技术 信息科学技术学院 硕士二级
8 0814 土木工程 岩土工程 土木工程学院 硕士一级 高地学科建设范畴 15 结构工程 市政工程 防灾减灾工程及防护工程 桥梁与隧道工程 土木测绘与信息技术 0817 化学工程与技术 化学工程 化学工程学院 硕士一级 高地学科建设范畴 15 化学工艺 生物化工 0822 轻工技术与工程 制浆造纸工程 轻工科学与工程学院 博士一级 省重点学科、高原学科建设范畴 不予列支校级学科建设经费发酵工程 印刷与包装工程 0823 交通运输工程 交通信息工程及控制 汽车与交通工程学院硕士一级 高地学科建设范畴 11.25 交通运输规划与管理 载运工具运用工程 道路与铁道工程 土木工程学院 3.75 0828 农业工程 农业机械化工程 机械电子工程学院 硕士二级
2 0829 林业工程 木材科学与技术 材料科学与工程学院博士一级 省优势学科、高峰学科建设范畴 不予列支校级学科建设经费木材加工装备与信息化林产化学加工工程 化学工程学院 生物质能源科学与技术家具设计与工程 家具与工业设计学院森林工程 土木工程学院 0830 环境科学与工程 环境科学 生物与环境学院 硕士一级 省重点序列学科、高原学科建设范畴 不予列支校级学科建设经费环境工程 0833 城乡规划学
风景园林学院 硕士一级 高地学科建设范畴 15 0834 风景园林学
风景园林学院 博士一级 省重点学科、高峰学科建设范畴 不予列支校级学科建设经费0903 农业资源与环境
林学院 硕士一级 高地学科建设范畴 15 0907 林学 园林植物与观赏园艺 风景园林学院 博士一级 省优势学科、高峰学科建设范畴 不予列支校级学科建设经费林木遗传育种 林学院 森林培育 森林保护学 森林经理学 水土保持与荒漠化防治林木基因组与生物信息学 森林微生物学
经济林学 林农复合经营 野生动植物保护与利用 生物与环境学院 1201 管理科学与工程
经济管理学院 硕士一级 高地学科建设范畴 15 1202 工商管理 企业管理 经济管理学院 硕士二级
2 1203 农林经济管理 农业经济管理 经济管理学院 硕士一级、博士二级 省重点培育学科、高原学科建设范畴 不予列支校级学科建设经费林业经济管理 1305 设计学
艺术设计学院 硕士一级 高地学科建设范畴 12
家具与工业设计学院 3
外国语学院
3
合计 200
附件二:
南京林业大学 2015 年度学科建设 项 目 申 请 书
学科代码:
学科名称:
学科项目负责人:
南京林业大学学科建设办公室
二○一五年
月
日 1、上年度学科建设情况小结
(含学科队伍、学科方向、基础条件、学位点建设情况,已取得的成绩与存在的问题等)。
2、本年度项目建设的意义与必要性
3、项目建设具体内容、经费安排及时间安排
院学科建设项目规划论证小组意见 院学科建设项目规划论证小组意见
组长签字
年
月
日
学院意见 学院意见
院长签字
年
月
日
附件四:
南京林业大学 2015 年学科建设专项设备清单 学科名称:
经费额度:
(万元)
联系人:
电话:
序号 设备名称 规格型号 生产厂家 数量 单位 单价(元)
总额(元)
备注
合计
*******
*******
注:单台超 10 万元的设备需同时提交《大型精密贵重仪器设备可行性论证报告》(一式一份,可在教务处设备处网站下载)。
篇三:经费分配使用方案
公用经费预算分配方案 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国义务教育法》 的相关规定, 按照松北区财政局学校公用经费预算分配计划, 结合各单位实际经费收支情况, 制定本方案。一.
公用经费分配指导思想 1、 真实性原则。
即要做到实事求是、 稳妥可靠、 量入为出、 收支平衡。
预算收支的预测必须以学校发展规模为依据, 对每一收支项目的数字指标应认真测算, 力求各项收支数据真实准确。
2、 完整性原则。
即要将学校的预算内、 外财政资金和其他依法取得的收入及相应的支出全部纳入预算, 统一管理, 统筹安排, 综合编制预算。
对各项收入、 支出预算的编制做到不重复不遗漏, 不得在预算之外保留收支项目。
3、 重点性原则。
即要做到合理安排各项资金, 尤其要合理安排各项支出。
本着“一要吃饭,二要建设” 的方针, 既要突出重点, 又要兼顾一般。
要按照保工资、 保运转、 保安全、 保发展的顺序, 先保证基本支出, 后安排项目指出; 先重点、 急需项目, 后一般项目 。
4、 科学性原则。
即对每一收支项目的数字指标要运用科学合理的方法, 其表现为:
有利于学校的协调、 健康、 可持续地发展。
5、 透明性原则。
即学校的收支要公开、 透明, 要减少经费支出中的主观性, 使经费支出更加规范、 合理, 要加强对预算编制和实施全过程的监督。
二、 公用经费分配依据
区财政局、 教育局主要依据实际在校学生人数, 同时兼顾不同规模学校运转的实际情况。
三、 公用经费使用范围
根据黑教联发[2007]5 号文件规定:
学校公用经费开支范围包括教学业务与管理、 教师培训、实验实习、 文体活动、 水电、 取暖、 交通差旅、 邮电, 零星仪器设备及图书资料等购置, 房屋、 建筑物及仪器设备的日常维修维护等, 不得用于人员经费、 基本建设投资、 偿还债务等方面的开支。
四、 公用经费使用要求
1、 按照《松北区财政财务管理制度汇编》《区教育局公用经费管理暂行办法》 的规定, 细化支出范围与标准, 加强实物消耗核算, 建立规范的经费、 实物等管理程序, 厉行节约, 提高经费使用效益。
2、 制定本校及对下的公用经费申报、 审批和管理办法。
3、 各单位必须建立物品采购登记台帐, 建立健全物品验收、 进出库、 保管、 领用制度, 明确责任, 严格管理。
五、 公用经费使用保障措施
教育经费、 固定资产、 设备购置、 校舍维修工作领导小组按照区教育局党委会议要求, 每学期到各单位进行一次全面财务工作检查, 对学校财务工作成绩突出的单位和个人进行表彰、奖励; 对学校财务工作管理混乱, 经费实际支出没有执行经费预算的单位和个人, 按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国国务院 427 令》, 《 财 监[1995]29 号文件》 的规定进行处理。
关于编制 2011 年学校预算的通知
发布者:
计财股
休教计字(2010)
29 号 发布时间:
2010-11-16 12:53:59
各中小学、 海阳幼儿园:
为做好 2011 年度学校预算编制工作, 根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 的有关规定和《休宁县部门支出预算编制管理办法》(财预〔2010〕 195号)《关于编制 2011 年部门预算的通知》(财预〔 2010〕 200 号)
的文件精神, 现将编制 2011年度预算的有关事项通知如下:
一、 编制 2011 年度预算的指导思想和原则
按照构建社会主义和谐社会和公共财政的要求, 充分体现党和国家的方针政策, 深入贯彻落实科学发展观, 与国民经济和社会发展计划相一致, 与部门履行行政职能及事业发展计划相协调, 与县级财力相适应。
进一步优化财政支出结构, 保证重点支出, 控制和降低学校运行成本。
进一步完善预算管理制度, 加强预算科学化精细化管理, 实施预算绩效评价, 提高资金使用效益。
根据上述指导思想, 2011 年度预算编制应坚持以下原则:
(一)
收支平衡原则。
坚持量入为出, 收支平衡的原则, 压缩和降低学校运行成本。
收支预算的编制, 既要考虑实际需要, 又要考虑财力可能, 确保预算收支平衡, 不得编制赤字预算。
(二)
保证重点和统筹兼顾原则。
预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要, 确保学校国家标准工资按月足额发放, 确保机构正常运转,确保社会保障支出, 并依法核定有关法定支出。
在此基础上, 本着“有多少钱办多少事” 的原则, 安排各项事业发展所需的项目支出。
(三)
细化预算编制原则。
对工资福利支出按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人; 对商品和服务支出按单位现有的公共资源情况及商品和服务支出预算定额标准等逐项核定; 对专项资金扶助项目支出要按照事业发展需要以及财力可能, 区分轻重缓急, 落实到具体项目。
二、 编制 2011 年度预算的方法
(一)
收入预算
各单位要参照往年收入情况和年度收入增减变动因素, 按不同的收入来源, 分别采取科学的方法对 2011 年度的收入情况进行测算。
(二)
支出预算
支出预算以 2010 年 10 月 30 日为时点, 实行零基预算。
按照单位基本支出预算、 专项资金预算分别编制。
1、 单位基本支出的预算。
学校按全额事业单位编制单位基本支出预算。
按政府收支分类改革科目设置的要求, 单位基本支出包括工资福利支出、 商品和服务支出、 对个人和家庭的补助等。
①工资福利支出预算按照 2010 年 10 月实有人数的工资表进行编制
②商品和服务支出预算按照定额管理和非定额管理两部分分别编制。定额管理的商品和服务支出预算根据定额标准予以编制。非定额管理的商品和服务支出预算根据实际需要和财力可能予以编制。
③对个人和家庭的补助预算按照国家、 省统一规定的工资、 津贴补贴标准等进行编制。
2、 专项资金项目 支出的预算。
根据专项资金管理的有关规定, 按照项目的轻重缓急情况编制。
三、 编制 2011 年度预算的有关要求
(一)
高度重视, 精心组织。
预算编制工作政策性强, 涉及面广, 时间紧, 任务重,各学校要高度重视, 切实做好各项组织工作, 早计划, 早安排, 确保 2011 年度预算编制工作顺利完成。
(二)
准确填报, 及时报送。
1、 切实做好基本支出预算资料的报送工作。
各单位要认真清查占用的资产和资源, 摸清和掌握单位人员、 财产情况和各种与预算有关的数据资料。
2、 认真做好 2011 年度收入预算的分析预测和支出测算工作。
要加强对纳入预算内管理的预算外财政专户管理的收费收入、 其他收入等的分析预测工作, 力求做到收入预算编制的准确性和完整性。
要加强对本单位人员工资、 津贴补贴、 年终一次性奖金等支出的测算工作, 确保支出安排的准确性。
四、 编制 2011 年度预算的程序和时间安排
2011 年度预算编制采取“二上二下” 的编制程序, 具体程序和时间安排如下:
(一)
县教育局根据县财政局统一工作部署下发预算编制通知, 并随文下发附件《2011年度休宁县县级部门预算申报表》。
(二)
2010 年 11 月中旬召开学校预算编制填报培训会, 各预算单位依据有关规定对人员机构、 工资标准、 津补贴发放、 车辆、 遗属补助等情况进行全面清理, 填写 2011 年部门预算申报表。
教育局审核各校报表上机输入数据并于 11 月 20 日 前向财政局预算股报送预算建议草案。
(三)
县财政局 2010 年 12 月 中旬下发 2011 年财政预算控制指标预算数。
(四)
各学校根据财政拨款控制指标预计数, 对在职人员支出、 个人和家庭补助支出、定额公用支出(生均公用经费)
等预算数进行核对, 将反馈资料再报送教育局, 汇总后报送财政局并提交县人大会议审议批准。
(五)
县人大批准预算后, 在收到县财政局部门预算批复 15 日内批复至学校。
五、 参加培训填报时间:
2010 年 11 月 17 日(星期三)
上午 9 时; 地点:
状元食府会议室; 参加人员:
各学校财务人员
六、 携带材料:
1、 2010 年预算编制申报表 2、 学校建筑物数据 3、 学校在职人员信息情况表 4、 2010 年 10 月各类人员工资表
周岙学校经费预算管理制度
为了加强我校预算管理的综合性、 有效性、 严肃性和可控性, 更好地贯彻“量入为出、 收支平衡” 的总原则, 保证各项工作顺利开展,按照《预算法》 和《会计法》 的总体要求, 结合我校实际情况制定本办法。
一、 预算编制原则 预算编制必须坚持“量入为出、 收支平衡” 的原则, 既要考虑学校事业发展和建设的需要, 更要考虑到学校财力实现的可能。
预算编制必须坚持“收支两条线” 原则。
编制支出预算, 要坚持量入为出、 统筹兼顾、 保证重点、 勤俭节约的原则, 在确保人员工资和正常运行开支的前提下, 合理安排事业发展支出。
二、 预算的编制和审批程序 1.学校各科室应于学期初向总务处报告本年度财务收支计划及执行情况, 并根据学校总体目标采用零基预算方法, 提出下一年度所需各项费用开支的性质、 用途和金额。
。
2.学校财务根据本年度预算执行情况, 汇总各科室提出的下年度事业经费支出预算, 综合考虑增减变动因素, 提出下年度收支预算建议数。
三、 预算编制方法。
学校经费预算要根据财力实现的可能性, 参照以前年度预算执行情况, 并结合学校事业发展需要进行编制。
在编制时要区别情况制定各项经费的预算定额, 使学校经费预算有据可依, 防止预算编制的随意性, 作到预算安排公正、 合理、 切合实际。
支出必须全部纳入学校财务预算, 其收入纳入学校收入预算。
四、 预算的执行和调整。
1.预算的执行。
预算执行包括收入预算的执行、 支出预算的执行和预算平衡三个部分。
在预算执行过程中, 既要积极组织收入, 确保
各项收入及时足额入帐, 又要合理安排支出, 实现年度预算收支平衡。各科室负责人为预算管理执行负责人, 各科室各项收入必须全部入帐, 纳入学校预算统一管理, 绝对不允许私设“小金库”。
2.预算的调整。
为保证学校预算的良好执行, 维护预算的严肃性,预算在执行过程中原则上不予调整。
如因特殊情况确需调整, 必须按以下程序和权限办理:
支出预算的调整无论数额大小, 必须由校长或办公会议批准后, 在财力允许的情况下安排支出。
五、 定项经费预算管理 学校内聘教师、 外聘教师兼课津贴、 劳务费用的支出, 临时工开支、 邮电通信费、 水、 电、 液化气支出、 招生宣传费、 学生活动及、交通费、 离退休活动费、 学校日常维修费、 校园绿化费、 校园保卫消防支出、 会议费、 印刷费、 独生子女活动费、 差旅费、 业务招待费、办公费、 临时工支出、 科室报纸杂志订阅费等事业开支由校务会管理编制预算。
六、 其他事项 1.固定资产购置必须列入年度支出预算方可安排购置。
购置固定资产需专人管理, 货比三家、 综合考察。
2.预算实行统一管理、 统一核算。
预算一经批准, 各部门必须严格执行, 并接受有关部门的监督和检查。
3.预算定额根据财力情况每年可适当调整。
周岙小学
北京服装学院预算管理试行办法
第一章
总则
第一条 为使学校预算管理规范化、 制度化和科学化, 保证学校各项事业的可持续发展和资金的有效使用, 健全学校预算管理体制, 根据《中华人民共和国预算法》 和《高等学校财务
管理制度》 及上级有关要求, 结合学校具体特点, 制定本办法。
第二条 学校预算按照统一领导、 集中管理、 权责结合的财务管理体制, 实行一级预算管理。
预算经费执行定额包干, 超支不补的分配原则。
第三条 学校预算每年编制一次, 预算年度自公历 1 月 1 日起, 至 12 月 31 日止。
第四条 “零基预算” 编制原则。
即以“零” 为基点编制的预算。
第二章
预算管理职权
第五条 学校党委会是学校预算管理的最高决策机构, 其职责是:
批准学校预算草案, 批准学校预算执行情况的报告, 批准学校预算的调整方案。
第六条 校长对学校预算管理工作负有法律责任, 各部门主管副校长对所分管的工作负领导责任。
第七条 各部门行政主要领导对本单位收支计划的编报及预算执行负主要领导责任。
第八条 财务处是学校预算管理的职能部门, 负责编制学校预算、 决算草案; 组织学校预算的执行; 编制学校预算的调整方案; 负责编制学校预算执行情况报告; 向学校党委会、 校长、上级主管部门报告学校预算执行情况。
第九条 专项资金管理按照《北京服装学院项目经费管理试行办法》 执行。
第三章 预算收支范围
第十条 学校的预算收入包括:
财政拨款收入、 专户核拨的预算外资金、 批准留用的预算外资金、 上级补助收入、 事业收入(不含预算外资金)、 经营收入、 附属单位上缴收入、 其他收入。
第十一条
学校的预算支出分为基本支出和项目 支出。
(一)
基本支出是学校为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出, 由人员经费支出和日常公用经费支出组成。
人员经费支出包括“工资福利支出和对个人和家庭的补助支出” 两部分, 即基本工资、 津贴及奖金、 福利费、 社会保障缴费、 离退休费、 助学金、 医疗费、 住房补助支出和其他人员经费等。
日常公用经费支出(商品和服务支出)
包括办公费、 印刷费、 水电费、 邮电费、 取暖费、 物业管...
篇四:经费分配使用方案
系 2010 年年终经费分配方案 按照学院和京东校区年终经费分配方案的要求,结合我系实际情况,2010 年我系共剩有经费 29500 元,具体分配项目有教工年终福利、年终奖励、活动经费和超额电费、电话费。经系务会研究决定,现将我系 2010 年年终经费分配方案制定如下:一、教工福利(9300 元,占 31.5%)
1、年终福利按照满一年 200 元/人,满半年 100 元/人。
2、合计教工福利经费是:41*200=8200 元;11*100=1100 元,共计 9300 元,占总经费的 31.5%。
二、教工奖励(12960 元,占 43.9%)
按照我系年终考核的要求,结合全系教工平时的工作表现和业绩进行分配,如教研室主任 100 元/年、年级组长 100 元/年、工会主席 100 元/年等,系主任按照教工平均 450 元的 1.3,副主任 1.2,秘书 1. 1,具体分配见分配表,占总金费的 43.9%。
三、活动经费(4000 元,占 13.6%)
主要用于年终全系教工年终聚餐经费 4000 元,占总经费比例的 13.6%。
四、超额电费、电话费(3240 元,占 10.9%)
主要用于 2010 年办公室电费和电话费的超额,共计 3240 元,占总经费的 10.9%。
京东商贸系 2011 年 1 月 18 日篇二:资金分配方案 喀什市荒地乡卫生院基本公共卫生服务及医疗分配方案 荒地乡卫生院基本公共卫生服务及医疗分配方案试行中出现的一些问题和不平衡,在充分听取大家意见后,经院部基本公共卫生服务及医疗评估小组的调研﹑评估,结合医院实际情况,在保持原方案总体框架维持不变的情况下,对有关条款、部门工作内容进行调整﹑补充﹑完善方案如下:
根据喀什市卫生局文件的精神,结合我单位实际情况,拟施行统一标准的,充分体现按岗取酬、多劳多得、优劳优得、社市卫生服务下沉的分配原则,特制定本基本公共卫生服务及医疗分配方案。
一、实施的意义 1. 进一步推进社市卫生服务综合改革。
2. 建立工作人员按岗取酬,按工作基本公共卫生服务及医疗和服务质量取酬的分配激励机制,充分调动全体员工的工作积极性。
3.加快社市卫生服务模式的转变。
4.促进社市卫生服务健康发展。
二、实施对象:中心全体在岗人员(含在编职工和非在编职工)。
三、分配方式:
1、非在编职工:以岗位基本公共卫生服务及医疗的分配形式作为总工资性收入。每月进行工作质量考核后, 25 日左右以考核结果为依据发放岗位基本公共卫生服务及医疗工资。其中病房、门诊临床护士结合考勤增加 300 元/月的工资性补贴。
2、在编职工:以岗位基本公共卫生服务及医疗考核的分配形式发放基本公共卫生服务及医疗。院部每月进行工作质量考核后,以考核结果为依据每月 25 日左右发放岗位基本公共卫生服务及医疗。
3、发放办法:在单位分配总额内,通过实施基本公共卫生服务及医疗考核,制定基本公共卫生服务及医疗分配办法,按时发放。其中:
1)年终医院根据财务收支结余实际情况发放年终奖。发放办法:员工全年月平均工作基本公共卫生服务及医疗(突击性工作、加班等基本公共卫生服务及医疗除外)*可发系数。详见荒地乡卫生院年终奖发放规定。
2)福利性补贴:根据事业单位的有关规定发放的一些补贴,如年终双薪、事业单位统一发放的冬炭费等。具体发放标准按市、卫生局和单位有关规定发放。
3)特殊奖励基金:完成上级部门或医院规定的指令性、突击性、临时性工作
任务,以及各级表彰等予以的奖励。占职工可支配的基本公共卫生服务及医疗总额的3~5%。具体发放按市卫生局和单位有关规定由院部办公会议讨论决定。
5)其它:如岗位津贴等按市卫生局和单位有关规定由院部办公会议讨论决定。
四、基本公共卫生服务及医疗考核指标 (一)指标的分类:
1. 正性考核指标:在岗人员根据岗位职责完成的工作数量指标。
2. 负性考核指标:在岗人员根据岗位要求达到的工作质量指标,包含服务满意度和可控成本核算(具体详见医院负性考核实施方案)。
正性考核指标和负性考核指标按 1:1 匹配。
(二)指标的确立:
1. 正性考核指标:以岗位实际工作量为依据,各部门系统按不同的工作内容设置不同的换算系数,按统一的标准工作单位来测算个人的量化指标,各部门的正性量化指标平衡应根据阶段性的基本公共卫生服务及医疗考核评估﹑各部门的实际人员编制数,结合医院的实际情况由院部党政班子会议的形式讨论决定适时予以调整。
2. 负性考核指标:以国家、医院有关规定和岗位要求确立的考核指标。
(三)指标考核分值的统计:
考核部门以及考核人定期做好对被考核人进行正性和负性考核指标的考核工作。被考核人个人正性考核指标工作量上不封顶,但必须结合被考核人负性考核分值计算个人基本公共卫生服务及医疗。
五、基本公共卫生服务及医疗考核方案 (一)正性量化指标考核方案:
1. 医院可分配的基本公共卫生服务及医疗总额(t)
t=(医院收入总额×人员分配总费用比例-人员工资性支出-人员福利性支出-人员社会保障经费支出)×90% 基本公共卫生服务及医疗总额(t)按照喀什市卫生局的要求执行,以市卫生局的核准为依据。
2. 个人基本公共卫生服务及医疗分配金额的计算公式:
(1)
医院可分配的基本公共卫生服务 标准工作单位金额 = 及医疗总额(t)
医院标准工作单位总和 每标准工 作单位单价的确定按照医院的总可分配额度实行浮动可变操作,院部根据基本公共卫生服务及医疗总额(t)结合医院的实际实行调控。
(2)个人基本公共卫生服务及医疗分配金额=标准工作单位金额×个人标准工作单位数(个人工作项目量 1+项目量 2+项目量 3+…)×个人负性考核指标(可控成本系数+综合考核系数)×个人岗位分配系数 3.标准工作单位的测算:
标准工作单位的定义:各服务系统统一的工作量测算单位。
(转载于:经费分配方案)1)医生:
其中门诊科室涉及政府减免项目按治疗金额归类,服务人次按门诊人次数的 50%计算;门诊换药配备护士的医生不统计敷料费(换药费)项目;业余时间基本公共卫生服务及医疗在我院的分配方案。
参加病房查房工作参照病房计算办法。
②病房:
其它类别同门诊计算。
以上分类累积为个人总标准工作单位数。
2)护理部:按标准工作单位统一统计个人量化指标。以团队性质开展工作的,根据考勤以团队分摊的方案分配,得出个人基本公共卫生服务及医疗,兼做岗位的累加各项指标。
换药等治疗按治疗分类同临床医生办法计标准工作单位,院部配备的按门诊护士平均工作量,医生不再统计基本公共卫生服务及医疗。供应室按门诊护士平均工作量,妇产科护士在所在部门的医生基本公共卫生服务及医疗中支出,额度按所在分院门诊护士平均工作量,结合工作日计标准工作单位。
3)社市团队:
篇三:公共卫生经费分配方案 2012 年 xxx 卫生院 xxxx 公共卫生经费分配方案 根据卫生院 2012 年工作安排,为认真开展 2012 年度公共卫生九项服务包工作,构建和谐舒适的生活环境,认真开展重型精神疾病管理工作,对高危人群进行指导。经公卫科研究
决定, 2012 年高血压管理工作经费预算为 2012 年公共卫生经费的 19%。总资金约为 xxxx元。2012 年糖尿病管理工作经费预算为 2012 年公共卫生经费的 8%。总资金约为 xxxx 元。2012 年中医治未病工作经费预算为 2012 年公共卫生经费的 5%。总资金约为 xxxx 元。2012 年健康教育工作经费预算为 2012 年公共卫生经费的 8%。总资金约为 xxxx 元。2012年重型精神疾病管理工作经费预算为 2012 年公共卫生经费的 1%。总资金约为 xxxx 元。
高血压分配方案:
新增高血压一人 20 元,管理一人 5 元,随访一次 4 元,我镇今年共新增 xxxx 人,管理 1xxxx 人,随访 xxxx 次,合计 xxxx 元。
糖尿病分配方案:
新增糖尿病一人 20 元,管理一人 5 元,随访一次 8 元,我镇今年共新增 63,管理xxxx 人,随访 xxxx 次,合计 xxxx 元。
健康教育分配方案:
宣传栏更换一次 50 元,健康教育活动一次 10 元,居民健康档案管理系统录入一次 20元,发放一种资料 xxxx 元,我镇今年宣传栏更换 xxxx 次,健康教育活动 xxxx 次,居民健康档案管理系统录入 xxxx 次,发放 xxxx 种资料。合计 xxxx 元。
中医治未病分配方案:
中医健康教育一次 40 元,中医药活动开展 xxxx 元,健康教育文化墙一块 xxxx 元,我镇中医健康教育共 xxxx 次,开展活动 2 个村,健教文化墙 xxxx 块,合计 xxxx 元。
重型精神疾病分配方案:
管理一人 30 元,随访一次 10 元,我镇共管理 xxxx 人,随访 xxxx 次,合计 xxxx元。
疾病谱分配方案:
录入一人 0.5 元,我镇共录入 xxxx2 人次,合计 xxxx 元。
死因登记分配方案:
死因登记 1 人 15 元,我镇共 xxxx 人,合计 xxxx 元。
肿瘤分配方案:
上报新发病例报告卡一张 30 元,今年共上报 xxxx 例,xxxx,合计 xxxx 元。
以上工作分配总金额为 xxxx 元。
篇五:经费分配使用方案
医务人员派驻基层卫生院工作补贴专项经费分配方案》的通知医共体各成员单位、各科室:
根据琼海市卫生健康委员会《关于拨付市级医务人员派驻基层卫生院工作补贴专项经费的通知》(海卫[202X]114号)文件要求,为保障到基层卫生院开展技术帮扶工作专家人员的福利待遇(下乡工作补贴),市政府拨付我院 XX 万元,为严格专款专用,根据医院实际,特制定本方案。
一、 执行院长待遇
XX 卫生院、XX 卫生院、X 镇卫生院 3 家成员单位的 3 名执行院长工作期间的工资福利由专款支付。
二、 驻点医务人员待遇
按照医务人员的职称,以及到基层卫生院参与帮助、指导临床医疗等业务工作的天数予以补贴。
初级职称:100 元/天
中级职称:150 元/天 副高职称:200 元/天 正高职称:250 元/天 三、工作要求
1.总院加强驻点帮扶人员排班管理。
2.各成员单位监督驻点人员签到及考核工作,每月将驻点人员考勤报总院医务科,由医务科审核后,提交分管院长审批,由财务科按照方案专款拨付。
本方案自 2020 年 11 月 1 日起执行。
篇六:经费分配使用方案
团委经费使用方案第一篇_团总支经费预算 团总支工作经费预算 组织部:打印费 30 元
办公室:打印费 30 展板 58 共计 88 元编辑部:打印费30 元社会实践部:暂无
勤工助学中心:暂无丝带 30 元,气球 60 元,水果 70元。总计:160 元礼仪队:暂无
上学期十佳歌手大赛支出:奖杯三个荧光棒证书 15 个=500 元。赞助 2000 元
丝带 30 元,气球 60 元,水果 70 元。本学期活动预算:
XX 年 10 月年十佳歌手大赛预计支 厦 出 2800 元
XX 价 年 10 月“情系石化爱 断 我中华”演讲比赛:纸 随 打印费=50 元本学期 动 活动预算合计 3271 慢 元上学期未报经费合计 缕 218元两项共计 34 蜕 89 元
第二篇_关 韧 于开展乡镇团委服务青 吏 年就业创业年活动的实 惩 施方案 关于开展乡镇团 岁 委服务青年就业创业年 惑 活动的 实施方案
为 忿 认真贯彻落实团市委《 椅 关于开展乡镇团委服务 盐 青年就业创业年活动的 匀 通知》的要求,切实发 叶 挥组织格局创新
后乡镇 杜 团委面向基层工作的作 绿 用,把服务青年就业创 麻 业工作作为乡镇团委工 沿 作的重中之重,团结合 匹 **实际,现制定如下 俩 实施方案:
一、目标任 空 务
通过开展乡镇团 惹 委服务青年就业创业年 利 活动,进一步巩固乡镇 考 团委组织、活跃基层工 臻 作,力争全县各乡镇团 下 委的工作经费或项目支 瞩 持有所突破,力争服务 种 青年就业创业的工作项 兼 目覆盖所有乡镇团委, 咙 力争全县乡镇团委联系 愿 就业创业青年超过 15 偶 00 人、服务创业青年 甭 400 人,力争全市各 瓮 级完成培训农村青年不 剿 少于 1500 人、创建 逊 150 名农村青年信用 径 示范户、青年创业小额 钳 贷款突破 2500 万元 擅 ,力争每个乡镇团委成 尸 立青年创业组织,努力 掣 实现基层组织建设和服 研 务青年就业创业工作的 狠 有机结合。
二、活动内 掏 容
在“乡镇团委服 宇 务青年就业创业年”活 迅 动中,紧紧围绕“十个 砷 一”工作内容,精心设 蔗 计有效载体和抓手,全 例 力抓好工作推动和落实 鸽 。
1、一个方案。
辙 出台实施方案,明确团 辩 县委副书记为该项工作 择 责任人。乡镇团委要制 槛 定具体工作计划和落实 瞥 办法,明确责任人。
执
2、一次培训。联合 攒 有关单位针对就业创业 广 工作至少举办一次覆盖 泳 到所有乡镇团干部和面 少 向农村青年的专题培训 指
班。各基层团委可根据 村 自身实际,组织召开专 锑 题培训班。
3、一 蛛 个菜单。结合各自实际 耍 ,制定适合本地开展的 席 工作菜单,并印发至基 两 层。菜单主要围绕农村 筛 青年培训、农村青年信 域 用示范户创建、农村青 压 年创业小额贷款贴息、 赛 返乡青年创业、大学生 拨 村官创业、青年创业组 帜 织培育、服务青年就业 鸳 等工作项目进行设计。
吻
4、一名专人。继 瓮 续抓好乡镇团委班子建 灸 设,初步实现一名所在 倡 地涉农金融机构工作人 愉 员兼任乡镇团委副书记 绒 或委员,并明确其专门 峦 负责或配合服务青年就 害 业创业工作。
5、 窒 一块标牌。团县区委统 霄 一制作,并在 7 月底前 秩 安排所有乡镇团委在办 啥 公室门口统一悬挂“x 票 x 乡镇服务青年就业创 斑 业联系点”标牌。
套 6、一本台帐。乡镇团 乙 委要有一本详细记录就 孽 业创业青年姓名、性别 谣 、出生年月、所在区域 脐 、学历、从事行业、服 铸 务情况、联系电话、备 荫 注等内容的工作台帐, 怎 并建立相关的电子数据 妓 库,每个乡镇团委当年 徐 统计人数一般不少于5 龚 0 人,其中创业青年不 责 少于 20 人。
7、 右 一个组织。切实围绕创 浇 业青年的现实需求,加 咬 强青年创业者协会建设 至 ,开展丰富多彩的活动 拄 ,为创业青年搭建组织 墨 化平台,进一步促进创 暖 业青年交流互助和协作 切 共赢,并将成立青年创 席 业组
织与推进合作 迟 社团建等工作有机结合 跋 起来。团县委今
年将成 骨 立青年创业者协会、青 株 年联合会。
8、一 坍 定经费。将进一步整合 垂 资源、形成合力,通过 逼 党政支持、社会募集等 灭 方式,将工作经费、项 脂 目和物资集中向乡镇团 允 委倾斜,力争实现每个 哎 乡镇的工作经费和项目 炔 经费有所突破。
9 副 、一个竞赛。围绕组织 涩 实施服务青年就业创业 元 工作中出现的好的项目 逃 、载体和案例,进行总 替 结、提炼、推广。将组 臃 织优秀的工作项目和案 哉 例参与全市服务农村青 煎 年就业创业工作项目大 优 赛。
10、一个机 夜 制。在推进“乡镇团委 脐 服务青年就业创业年” 熬 活动中,要实现层级化 处 团建和非层级化团建同 抖 步推进、互相促进,要 圆 把握制度条件、工作内 纽 容设计和干部队伍建设 失 等关键环节,积极建立 乡 健全进一步巩固乡镇团 危 委组织建设、激发乡镇 污 团委内在活力、增强凝 冶 聚服务青年能力的科学 衰 运行机制,努力实现基 庸 层组织建设和基层工作 撵 的有机结合。
三、有关 寅 要求
1、高度重视 侧 ,精心组织。开展“乡 落 镇团委服务青年就业创 袁 业年”活动是落实团中 缩 央提出的把全团面向基 意 层工作的桥头堡推到乡 仪 镇一级的重要措施,是 汁 巩固乡镇团委、活跃基 啤 层工作的重要抓手,团 掌 县委成立**县乡镇团 者 委服务青年就业创业年 盂 工作领导小组。各乡镇 箩 团委要高度重视、迅
速 街 行动,成立专门领导小 学 组,结合本地实际及时 眨 做好工作动员部署,精 带 心组织实施。
2、 绘 推进工作、抓好落实。
啪 各乡镇团委要积极争取 帅 党政和社会各
界支 喧 持,整合资源、形成合 钒 力,切实有效推动活动 罚 开展。要认真梳理总结 畔 乡镇团委富有实效的工 乍 作和生动的案例,注意 溅 收集总结活动中的典型 茬 经验做法和制度安排。
财 各乡镇团委每月 1 号前 抗 要将汇总表。
3、 皑 广泛宣传,营造氛围。
捶 各乡镇团委要积极开展 劣 “乡镇团委服务青年就 远 业创业年”活动的宣传 语 等工作,不断发掘工作 背 典型,充分用好团属宣 铜 传阵地,同时加强与各 柱 种媒体的合作,探索运 值 用微博等新媒体,努力 夏 营造关注、关心和支持 瓶 青年就业创业的良好舆 靖 论氛围,努力形成社会 呀 各界关心、支持乡镇团 微 委开展工作的良好局面 垮 ,推动全社会诚信意识 牟 和创业精神的培养。
良
附件:1、**县乡 爷 镇团委服务青年就业创 己 业年工作领导小组名 单 哎
2、**县“乡镇 掖 团委服务农村青年就业 戎 创业年”工作项目 菜单 坍
3、xx 乡服务青年就 渝 业创业联系点标牌
4、 伟 乡团委服务青年就业创 癣 业工作台账
5、全 裤 省“乡镇团委服务青年 瘁 就业创业年”工作汇总 牵 表 共青团**县委员会 脏
*年*月*日 第三篇_ 瘸 街道团委活动方案 街道 旋 团委活动方案 活动摘要 泥 :
“青少年读书月 土 ”启动仪式暨万人签名 藻 活动;发动成立读书社 乌 分社并挂牌;青少年阅 摇 读情况问卷调查;捐书 蓑 活动;印发一份倡议书 剧 ,倡议广大青少年在读 摆 书月期间每人至少要阅 蜒 读一本名著书籍;开展 皱 读书心得征文比赛;开 指 展陈江街道“青少年读 磊 书奖”评比活动;编辑 弓 出版陈江青年读书社内 怔 部刊物《书音》;开设 哈 “陈江读书社 qq 网络 粘 平台”;“青少年读书 偿 月”总结表彰 活动目的 包 意义:
以邓小平理 查 论和“xxxx”重要 滩 思想为指导,认真贯彻 畦落实 xx 大会议精神, 火 深入学习科学发展观, 姻 以提高文化素质为目的 醛 ,以开展读书活动为载 蔫 体,进一步丰富陈江文 抑 化建设,创建陈江学习 性 型社会,增强青少年的 婪 文化底蕴,在全街道掀 萤 起
读书学习、勤奋 批 求进的良好氛围,提高 次 全街道青少年综合素质 侦 。
组织类型: 团委 活动 村 实施步骤:
“青少 傣 年读书月”启动仪式暨 爽 万人签名活动;发动成 赦立读书社分社并挂牌; 扯 青少年阅读情况问卷调 笼 查;捐书活动;印发一 怎 份倡议书,倡议广大青 涣 少年在读书月期间每人 钮至少要阅读一本名著书 蝶 籍;开展读书心得征文 荔 比赛;开展陈江街道“ 喝 青少年读书奖”评比活 涯 动;编辑出版陈江青年 谐读书社内部刊物《书音 鞋 》;开设“陈江读书社 勋 qq 网络平台”;“青 虐 少年读书月”总结表彰 稻
活动的特色和创新 竭 之处:活动覆盖面广, 站 影响大,以青少年喜闻 要 乐见的形式调动青少年 这 参与活动的积极性,从 咐 而达到活动开展的最终 妒 目的:在全街道掀起读 矢 书学习,勤奋求过的良 闹 好氛围。
团组织概况: 玉
陈江团委属下共有 痊 23 个团支部,共有团 坯 员 xx 多人。
经费预算 卉 详情:
出版《书音 睫 》费用大约 10000 广 元左右;“青少年读书 淌 月”总结表彰费用约 5 杀 000 元 总预算: 15 杭 000【乡镇团委经费 忻 使用方案】
参与人数: 括
10000 活动需达到 循 的目标:
在全街道 糖 掀起读书学习,勤奋求 撵 过的良好氛围。
一、目 伯 的意义
为深入学习 吗 贯彻党的 xx 大精神和 湃 浙江省第十二次党代会 豁 精神,切实做好街道团 种 委换届选举工作,根据 粹 《中国共产主义青年团 肖 章程》和团内有关选举 禄 规定,充分发扬基层团 啦 的民主,保障团员的民 躁 主权利,坚持“公开、 臀 民主、竞争、择优”的 胡 原则,选出素质优良、 马 结构合理、群众公认的 辟 新一届团委领导班子。
糟
二、基本规定
1、 应 新一届街道团委由 9 人 帖 组成,其中书记 1 人, 述 副书记 2 人,委员 6 人 栅 。团委书记由街道团员 珊 直接选举产生,副书记 旅 和委员由新一届团员代 毡 表大会选举产生。
乱 2、选举产生的团委书 沼 记为专职团干。当选的 森 团委书记,在任职期间 康 享受副科级待遇。街道 一 以外人员当选团委书记 邦 ,原身份为公务员的直 恃 接调入街道机关编制, 研 原身份为全额拨款事业 嗅 编制的直接调入街道相 厢 应事业编制。街道内工 戳 作人员当选团委书记, 癣 原身份和性质不变。
铁
3、选举产生的街道 毕 团委副书记、委员为兼 堤 职团干,原身份、性质 诣 不变。
三、实施步骤
此 渊 次换届选举工作分以下 日 三个阶段实施。
准备阶 幅 段 1、摸清团员底数, 搂 分类登记造册。
各 央 村、社区,企事业单位 铜 团组织应摸清本单位团 痉 员人数,并做好应参选 丫 团员登记工作。登记范 财 围是:团组织关系在本 觅 街道团委的。
有下 涡 列情况之一的,可不作 轩 为应到会参选人员登记 狙 :
长期外出且选举时不 柬 能回来的团员; 已结婚 熏 登记未住本街道的;
困
因工作原因调离本街 砰 道,组织关系应转未转 抛 的;
依法剥夺政治 铺 权利,或受团纪处分不 迸 享有选举权和被选举权 芝 的;
因患精神病或 顷 其他疾病,无法履行政 桶 治权利的; 其他不应作 习 为应到会参选人员的情 蝎 况。
2、做好街道 缴 内基层团组织换届工作 启 。在摸清各团组织团员 枝 数的基础上,对届期已 牺 满而未换届的团组织进 诸 行 换届,特别是村团支 府 部要以直选方式进行。
佬
3、选举产生出席 杠 街道团员代表大会的团 厌 员代表。按照《白云街 竹 道团员代表名额分配表 闽 》,各村、社区,企事 凤 业单位团组织要通过直 臆 选方式产生出席街道团 羊 员代表大会的团员代表 潜 ,并将代表登记表报送 到 街道团委办公室。团员 症 代表应具有较高的思想 俗 政治觉悟,拥护党的领 藐 导,坚持四项基
本原则 果 ,遵纪守法,热心工作 狼 ,在团员中有较高的威 测 信。
4、做好团委 凿 书记、副书记和委员候 柯 选人的报名登记工作。
译 街道团委书记职位将面 酮 向全区公务员或全额拨 扬 款事业单位正式在编人 雍 员,符合条件均可报名 场 。期间,在椒江青年网 蝉 、白云青年中心网页及 银 相关媒体上刊登相关信 恤 息,加大宣传力度。
剪
报名条件。街道团委 衷 书记、副书记、委员候 输 选人应具备以下条件:
庇
a、有较高的思想 绍 政治觉悟,拥护党的领 惫 导,自觉接受党组织和 匠 上级团委的领导;
虱 b、遵纪守法,有较高 羔 的公民道德修养,在青 毯 年中有一定的威信;
杖
c、具备一定的组织 赏 协调能力和开拓创新精 癣 神,能带领团员青年成 尚 长、发展;
d、团 旨 委书记候选人要求为公 唾 务员或全额拨款事业单 枫 位正式在编人员,年龄 赶 在 25 周岁以下的党团 置 员,本科及以上文化程 约 度;团委副书记和委员 瑞 候选人要求团籍在白云 铂 街道,有选举权和被选 冶 举权且年龄在 28 周岁 颊 以下,高中或中专以上 筹 文化程度。
报名方 邮 法。采取个人自荐报名 栏 和组织推荐报名相结合 驶的方式。个人自荐报名 硒 须带近期 1 寸免冠彩照 辑 一张,本人学历证书、 睁 身份证、团籍证明、获 之 奖证书等有关材料原件 政
及复印件各一份,并填 斟 写报名表一式两份,组 局 织推荐报名在报名表上 致 填写所在单位意见。每 恿 人限报一个候选人职位 黄 。
报名时间、地点 陛 。报名时间为 XX 年 5 砚 月 13 日至 XX 年5 月 兆 18 日,逾期不予受理 张 ;报名地点设街道团委 咱 办公室;联系人:徐虹 森 、雷加强;联系电话:
地 88805442;监 骄 督电话:888951 随 66。
实施阶段
1 载 、通过资格审查,笔试 苟 、面试确定团委书记候 霸 选人人选。
竞选街 帘 道团委书记职位人员先 笺 由街道团委换届选举工 谬作领导小组负责对报...
篇七:经费分配使用方案
使用计划 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢社院学族民北湖:一划计用使费经ﻪﻭ会调查与实践协会经费使用计划书
ﻪﻭ为管好、用好用活本协会得经费,做到“用得合理,会员满意",更好地为会员服务,为学校建设服务,根据社团联合会有关社团经费使用方案,坚持为本协会会员服务得宗旨,保证本协会得资金用到实处,现将本协会经费计划如下:
?管费经、一ﻭ理章程: ?
第一条:本协会经费由秘书长负责,并设帐簿,钱帐分管,协会负责人不保管钱或帐簿。每次活动得经费使用情况会详细记录,留存原始发票、收据,以备查验。
及须必费经会协得取所:条二第ﻪﻭ时入账、存入银行。
经会协录记,簿帐得立独立建:条三第ﻪ费收支情况。帐簿记录格式必须规范,第一列记载本项收支得日期,精确到年、月、日,第二列记载发生本项收支得事由摘要,
第三列为收支金额,最后为结余金额。
,度制理管据票得格严行实:条四第ﻪ票据原则上就是发票,且应注明日期、摘要、购买物品得型号、数量与金额,由协会负责人经手签名。如遇特殊情况无发票,对收据或自制凭证必须写明情况,并由经手人、负责人与证明人签字后方可入帐。
?学每况情用使费经:条五第ﻭ期期末应向广大会员公布,接受会员监督、 ?
第六条:本协会将全力配合院学生会与协会联合会审计委员会对本协会经费收缴、使用、管理情况得审核、若经费出现问题,将追究社团负责人与会计得责任、 ?
第七条:经费管理人员更换必须与接管人员办理交接手续,接替人员应继续使用会计帐簿,以保持会计记录得连续性。协会负责人离任时,应接受离任责任审计。
得期定要计会得会协本:条八第ﻪﻭ向社团联合会与本协会理事会做财务报告,提交财务结算报告、并且由理事会作
出相应得评价。
?纪遵持坚:条九第ﻭ守法原则、严格执行国家财经政策、规定与标准,认真执行协会财务制度,遵守财务纪律。
?管费经会协本:条十第ﻭ理章程与社团联合会有关章程冲突时,以社团联合会章程为准、
要。则原得”约节俭勤“持坚:条一十第ﻪ少花钱,多办事,办实事、办好事,节约开支,依靠会员用好协会经费,提高协会经费得使用效益。
始开起日之布颁自程章本:条二十第ﻪ实施。
费经、二ﻪﻭ?
第一条:协会经费采取三三制原则,以会员交纳得会费为主要,并可接受有关单位或个人得赞助,同时力求向学校有关单位申请相应得经费。
?:条二第ﻭ对于新会员入会费,在其加入时一次收清,会员入费由协会负责人依据本协会得情况而定,原则上不得超过 15元、
第ﻪﻭ三条:协会不得在社会上进行盈利性得活动来筹集经费。
?开费经会协、三ﻭ支范围
全费经有所会协本:条一第ﻪﻭ
部用于会员。
主。动活员会于用要主费经:条二第ﻪ要用于会员开展实践、调查、教育、文娱、宣传活动以及其她活动等方面得开支。
会员教育费。主要用于协会举办得会员教育、业余文化、技术、技能教育所需得教材、教学、消耗用品;会员教育所需资料、教师费用;协会为会员举办政治、科技、业务、等各种知识培训等。
会办举会协于用要主。面方动活体文ﻪ员业余文艺活动、节日联欢、文艺创作、美术、书法、摄影、展览;文体活动所需设备、器材等费用;文体汇演、比赛得奖励。
宣传活动方面、主要用于协会组织政治、时事、政策、科技讲座、报告会得费用;协会组织技术交流、会员读书活动以及举办展览、黑板报等所消耗得用品得费用;重大节日协会组织活动得宣传费用。
则附、四ﻪﻭ ?计本:条一第ﻭ划书由湖北民族学院社会调查与实践协
会负责解释。
有如书划计本:条二第ﻪﻭ未尽事宜,由湖北民族学院社会调查与实践协会在社团联合会得指导下修改或补充。
用使用费产生全安:二划计用使费经ﻪ计划
产生全安实落得实切了为ﻪﻭ体系与安全生产制度,我项目部全体职工及各施工队伍要在宣传与保护用品上下功夫,深刻领会“预防为主,安全第一,自我保护”得思想内涵。不走过程、不走做形式,坚持实事求就是,正确对待安全生产经费得使用,项目部特制定如下安全生产经费使用计划如下;
份月四至三、一ﻪﻭ主要就是出工前得准备,在此期间项目部投入安全生产费用计划为 5 万—8万元,主要用为安全生产得基础建设,如灭火器材,农民工与职工得防护用品、设施及奖励安全先进集体与个人。
程工要主得旬中月五至底月三、二ﻪ就是路基土方施工填方,涵洞及盖板,在这期间项目部每月根据工程需要投入安全生产费用计划为 1 万—3万元,主要用
为安全防护用品,安全警示、标示牌、安全横幅、电焊用各种防护用品,手套等物资。
?产生全安得国全为份月六、三ﻭ月,本月项目部将大力宣传安全生产,计划投入资金为4万元,主要用于宣传与奖励安全先进集体与个人。
四、四月至八月份项目部主要工程集中在巴音河大桥得空心板预制、盖梁预制及吊装施工,安全技术力量与安全生产费用相对加强,计划使用资金每月5万—10万元,主要用于更新防护设施、劳保用品、安全警示、标志标识、横幅。
?ﻭ五、八至九月份为德令哈雨季期,为了更好得排洪,项目部计划投入 10 万元对巴音河河道进行疏通与加固河提,确保安全渡汛。
?程工梁桥除,后以份月九、六ﻭ未完工,其它工程均已完成,计划投入资金 10000 元,用于后期得安全生产建设及设备更新、
专产生全安例比定一取提部目项、七ﻪ用资金,用于防洪演练、消防演练及不可抗拒自然因素,以便及时对应突发事件。
费际实与划计用使用费产生全安ﻪ用投入会存在一定得误差,项目部根据自身施工特点加以调整,确保安全生产经费用在安全生产中去、
计用使费经育教:三划计用使费经ﻪ划
用使,费经限有拨国属费经育教ﻪﻭ教育经费必须做到制度化,必须开源节流,厉行节约、 、1
?必出支类各校学ﻭ须实现预算,报批使用,领导一定要抓好审核,财务人员严格把关。
、2
校于用十二之分百得费经证保要ﻪ舍修缮与美化环境,百分之三十用于设备更新,百分之四十 用于学校业务支出,百分之十用在教师得培训提 高方面。
3、使用经费要突出计划观念,在合理化分配,按 比例使用得同时,对全年经费得有效作用表现在轻、重、缓、急得各个环节。年初突出计划,年中用之有度,年末留有余额。、4
费经布公时及ﻪﻭ使用情况,500 元以上支出项目要经全体教师讨论通过后方可开支。就是教师能全体参与,增加透明度,集体理财。
ﻪﻭ
经费使用计划四:团中央资助经费使用计划
2
庞额数笔一是就织组团级县对元万ﻪ大得经费,老河口团市委高度重视,为使经费能够按要求科学规划、管理与使用,制定得经费使用计划如下: ?
一、围绕“活跃基层团组织,深入推进基层团工作”为目标,设置创新项目奖励金,经费预算为 5000 元、我市共有 10个乡镇、办事处,我们计划每个乡镇、办事处划拨500元,共5000元作为奖励金,用于奖励基层创新项目,鼓励创新,经费预计在 11月中旬发放,奖励创新候选项目将通过个人申请与组织提名相结合得方式确定,最后由民主评议决定奖励项目,后期还将考核落实与发放情况、通过开展奖励活动鼓励基层团组织与共青团员解放思想,大胆创新,不断探索,服务大局,鼓励基层团组织积极开展有利于把大多数青年吸引与凝聚起来得探索,力争达到活跃基层团组织,使团工作覆盖全全团得目标、
?
二、围绕“提高基层团干部素质,提升开展基层团干部工作能力”为目标,开展基层团干部培训班,经费预算为5000 元。我市将在12 月开办首期基层团干部得培训班,首期培训 100 人,每人补助 50 元,共5000 元,培训班学员包括乡镇办事处团委书记及农村、社区、企业、学校等领域得基层团干部与优秀团员,培训地点与食宿由团市委统一安排,培训内容包括学习团十六大会议精神、新时期如何创新团工作方式方法等,帮助广大团干部认清形势、掌握科学工作方法、提升工作能力,更好地团结、引导、服务与凝聚青年。
工者愿志新创“绕围、三ﻪﻭ作机制,科学管理与促进志愿者工作”为目标,贯彻落实注册志愿者制度,开展形式多样得有利于志愿者组织发展得活动,经费预算为 10000 元。我市现有气象志愿者、吧监督员志愿者、协助远程教育志愿者、交通志愿者、环保志愿者等共 5000余人,为了规范管理与引导,我们将按照团中央印发得《中国注册志愿
者管理办法》对志愿者组织与志愿者进行实名登记,预算为 3000元;为了扩大志愿者组织对广大青年得吸引与凝聚,我们预算 3000 元专门支持 50余个志愿者组织开展公益活动并对志愿者组织进行评优评先,引导志愿者组织健康发展;为了更广泛得调动广大青年,后期我们还将依托市内活跃得青年组织比如自行车俱乐部、摄影协会等开展公益志愿活动,吸收她们紧密得团结在团市委得周围,不断壮大我们得青年志愿者队伍,预算为2000 元;同时按照团中央得要求与建议,我们还将召开选调生、大学生“村官”与“三支一扶”青年得座谈会,以青年志愿者得形式把她们团结在我们团组织得周围并考虑在适当得时候在这个群体建立联谊会或团支部,预算为 2000元。共10000 元。
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篇八:经费分配使用方案
2010 年度党务工作经费指标分配和使用方案 一、 指标分配表 项
目
使用单位 指标(元)
统筹单位 资金来源 备注 支持党总支、 党支部开展 “三会一课”
机关党总支 7500 机关党总支 党费返还+省委组织部下拨 党费返还+省委组织部下拨 党费返还+省委组织部下拨 党费返还+省委组织部下拨 党费返还+省委组织部下拨 党费返还+省委组织部下拨 党费返还+省委组织部下拨 党费返还+省委组织部下拨 党费返还+省委组织部下拨 党费返还+省委组织部下拨
机电工程系 党总支 建筑工程系 党总支 电气工程系 党总支 计算机系 党总支 2500 机电工程系 党总支 建筑工程系 党总支 电气工程系 党总支 计算机系 党总支
2500
2500
2500
艺术系党总支 2500 艺术系党总支
外语系党总支 3000 外语系党总支
管理系党总支 3500 管理系党总支
财经系党总支 3500 财经系党总支
成教部党总支 500 成教部党总支
党内统计工作经费支持 发展党员工作 入党积极分子培训工作及党校结业证书、 考察书等 庆祝建党八十九周年暨表彰活动 党务干部培训和考核 中心组理论学习 纪委工作 组织工作 统战工作 接待、 交流考察等 党内统计员 3000 组织部 董事会
组织部 2000 组织部 董事会
党校 13500 党校 董事会
院党委 10000 党办 董事会
党校 7000 党校 董事会
宣传部 7000 宣传部 董事会
纪委 组织部 统战部 0 纪委 组织部 统战部 董事会 董事会 董事会
0
0
党办 2000 党办 董事会
合计 75000
二、 使用方法及要求 1 、 各使用单位按照分配方案做好本单位年度预算, 认真开展“三会一课”和有关工作, 确保经费使用到位, 年终向学院党委书面汇报经费使用情况。
2、 各使用单位发生费用后, 按学院财务制度填写报账单和粘贴单据, 经党总支书记( 部门领导)
核准、 组织部核准记账、 主管党务院领导批准、 主管财务院领导批准后交财务处。
3、 各级党组织使用经费要向本单位党员征求意见, 使用结果要向党员公开。
三、 本方案由组织部负责解释。
中共广东技术师范学院天河学院委员会 二〇一〇年五月 十九日